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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0067023
Monto de la Factura
₲ 2.666.862
Nro. Solicitud de Transferencia
121475
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.509.637

Retención DNCP
₲ 9.407
Retención IVA
₲ 72.733
Retención Renta
₲ 72.733
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211754
Monto Contrato
₲ 127.607.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.350.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.350.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS CANON
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3