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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0069411
Monto de la Factura
₲ 8.529.300
Nro. Solicitud de Transferencia
180000
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.026.459

Retención DNCP
₲ 30.085
Retención IVA
₲ 232.617
Retención Renta
₲ 232.617
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211754
Monto Contrato
₲ 127.607.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.350.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.350.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS CANON
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3