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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0049848
Monto de la Factura
₲ 8.175.298
Nro. Solicitud de Transferencia
87930
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.693.325

Retención DNCP
₲ 28.837
Retención IVA
₲ 222.963
Retención Renta
₲ 222.963
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212787
Monto Contrato
₲ 77.477.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.820.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.820.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404184
Nombre de la Licitación
CD N° 18/22 - Adq. de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4