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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025572
Monto de la Factura
₲ 3.484.933
Nro. Solicitud de Transferencia
186184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.279.479

Retención DNCP
₲ 12.292
Retención IVA
₲ 95.044
Retención Renta
₲ 95.044
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-220001
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.298.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.298.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1