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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021830
Monto de la Factura
₲ 44.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163572
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.275.527

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-218323
Monto Contrato
₲ 49.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.933.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.933.701

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING Y OBSEQUIQUIS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1