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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 1.293.669
Nro. Solicitud de Transferencia
186174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.252.507

Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 35.282
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221087
Monto Contrato
₲ 78.766.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.636.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.636.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2