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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002313
Monto de la Factura
₲ 6.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.319.120

Retención DNCP
₲ 23.686
Retención IVA
₲ 183.136
Retención Renta
₲ 183.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
19/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211562
Monto Contrato
₲ 156.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.020.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.020.030

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3