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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002402
Monto de la Factura
₲ 8.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.064.759

Retención DNCP
₲ 30.229
Retención IVA
₲ 233.727
Retención Renta
₲ 233.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
19/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211562
Monto Contrato
₲ 156.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.020.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.020.030

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3