Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 2.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82171
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.569
Retención DNCP
₲ 10.017
Retención IVA
₲ 77.455
Retención Renta
₲ 77.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
19/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211562
Monto Contrato
₲ 156.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.020.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.020.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3