Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023474
Monto de la Factura
₲ 13.442.220
Nro. Solicitud de Transferencia
138898
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.906.402
Retención DNCP
₲ 51.170
Retención IVA
₲ 76.210
Retención Renta
₲ 395.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-217984
Monto Contrato
₲ 100.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.658.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.658.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416666
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2