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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001857
Monto de la Factura
₲ 5.261.558
Nro. Solicitud de Transferencia
210168
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.951.365

Retención DNCP
₲ 18.559
Retención IVA
₲ 143.497
Retención Renta
₲ 143.497
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-223725
Monto Contrato
₲ 111.850.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.260.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.260.178

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1