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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 2.437.360
Nro. Solicitud de Transferencia
33054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.317.885

Retención DNCP
₲ 8.686
Retención IVA
₲ 66.473
Retención Renta
₲ 44.316
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127085
Monto Contrato
₲ 14.319.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.368.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.368.695

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA DEPENDENCIAS DEL MPS y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)