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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003230
Monto de la Factura
₲ 442.736
Nro. Solicitud de Transferencia
130136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.033

Retención DNCP
₲ 1.578
Retención IVA
₲ 12.075
Retención Renta
₲ 8.050
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
330/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-130460
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.124.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.124.128

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316278
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAFÉ FICHA PARA DNVS- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)