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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104245
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.355

Retención DNCP
₲ 2.645
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-127860
Monto Contrato
₲ 14.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.564.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.564.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295599
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección de Residuos Hospitalarios Tipo V
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional