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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 7.035.900
Nro. Solicitud de Transferencia
93022
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.691.014

Retención DNCP
₲ 25.073
Retención IVA
₲ 191.888
Retención Renta
₲ 127.925
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-125050
Monto Contrato
₲ 44.784.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.457.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.457.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305258
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma