Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Monto de la Factura
₲ 3.087.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130482
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.935.681
Retención DNCP
₲ 11.001
Retención IVA
₲ 84.191
Retención Renta
₲ 56.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-125050
Monto Contrato
₲ 44.784.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.457.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.457.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305258
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma