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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 449.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79980
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74862
Monto Contrato
₲ 449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresos en General (AD REFERENDUM)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)