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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71953
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.193

Retención DNCP
₲ 1.807
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMERCIAL RAMIREZ Y COMPANIA S.A.
RUC
80061989-7
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74001
Monto Contrato
₲ 4.628.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.528.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.528.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)