Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008693
Monto de la Factura
₲ 937.150
Nro. Solicitud de Transferencia
87251
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 937.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74754
Monto Contrato
₲ 937.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)