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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000274
Monto de la Factura
₲ 1.838.125
Nro. Solicitud de Transferencia
68784
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2013
Fecha de la Transferencia
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.838.125

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71458
Monto Contrato
₲ 1.838.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.748.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253204
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)