Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 2.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77104
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DEL CARMEN VILLALBA FLEITAS
RUC
3522599-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71542
Monto Contrato
₲ 32.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.499.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.499.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258344
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Refrigerio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)