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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 863.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41746
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72671
Monto Contrato
₲ 863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.423

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1