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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 24.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55189
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.156.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75517
Monto Contrato
₲ 24.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.971.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.971.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)