Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004185
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110900
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
49/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73463
Monto Contrato
₲ 5.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.919.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.919.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)