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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000119
Monto de la Factura
₲ 1.398.840
Nro. Solicitud de Transferencia
122877
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.354.331

Retención DNCP
₲ 5.087
Retención IVA
₲ 38.150
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1932,2938,2946
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228626
Monto Contrato
₲ 9.791.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.303.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.303.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas