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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000039
Monto de la Factura
₲ 3.647.400
Nro. Solicitud de Transferencia
109218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.432.369

Retención DNCP
₲ 12.865
Retención IVA
₲ 99.475
Retención Renta
₲ 99.475
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRINGCO S.A.
RUC
80063527-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228966
Monto Contrato
₲ 3.647.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.432.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.432.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429038
Nombre de la Licitación
Adquisición de máquina contadora de billetes
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia