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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0217482
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165951
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.126.932

Retención DNCP
₲ 23.406
Retención IVA
Retención Renta
₲ 243.810
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230425
Monto Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.223.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.223.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de uso Odontológico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia