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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 23.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214796
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.552.155

Retención DNCP
₲ 84.531
Retención IVA
₲ 653.591
Retención Renta
₲ 653.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236065
Monto Contrato
₲ 23.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.552.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.552.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433425
Nombre de la Licitación
CD 010/2023 Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales