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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0116153
Monto de la Factura
₲ 22.891.850
Nro. Solicitud de Transferencia
169441
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.335.205

Retención DNCP
₲ 79.913
Retención IVA
₲ 624.323
Retención Renta
₲ 832.431
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA DE SANCHEZ
RUC
877894-9
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230426
Monto Contrato
₲ 73.135.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.672.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.672.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de uso Odontológico
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia