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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208140
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.252.000

Retención DNCP
₲ 38.400
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
1936, 1939 y 1940
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229506
Monto Contrato
₲ 51.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.893.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.893.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425197
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ULTRACONGELADORES DEL BANCO DE TEJIDOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas