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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007368
Monto de la Factura
₲ 32.852.208
Nro. Solicitud de Transferencia
75502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.241.852

Retención DNCP
₲ 117.074
Retención IVA
₲ 895.969
Retención Renta
₲ 597.313
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
183/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-87635
Monto Contrato
₲ 73.621.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.012.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.012.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268193
Nombre de la Licitación
CD 48/2014 Servicio de Transporte de Caudales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional