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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019198
Monto de la Factura
₲ 93.797
Nro. Solicitud de Transferencia
133975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.350

Retención DNCP
₲ 331
Retención IVA
₲ 2.558
Retención Renta
₲ 2.558
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11002-19-176886
Monto Contrato
₲ 4.159.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.917.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.917.930

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366106
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores