Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008094
Monto de la Factura
₲ 9.646.800
Nro. Solicitud de Transferencia
36163
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.646.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
009/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-21043
Monto Contrato
₲ 103.070.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.471.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.348.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208402
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado