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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002699
Monto de la Factura
₲ 1.663.750
Nro. Solicitud de Transferencia
87989
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.565.663

Retención DNCP
₲ 5.869
Retención IVA
₲ 45.375
Retención Renta
₲ 45.375
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-209753
Monto Contrato
₲ 29.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.588.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.588.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403630
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de muebles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional