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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0000520
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62363
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.901.136

Retención DNCP
₲ 10.864
Retención IVA
₲ 84.000
Retención Renta
₲ 84.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-146398
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.689.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.689.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334136
Nombre de la Licitación
CD N° 78/2017 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas