Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007257
Monto de la Factura
₲ 365.700
Nro. Solicitud de Transferencia
95714
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
206/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-14064
Monto Contrato
₲ 1.862.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.855.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.855.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203200
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional