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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0001714
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32685
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.508

Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
₲ 27.000
Retención Renta
₲ 27.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
51/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192467
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.501.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.501.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384496
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS M2M
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria