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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013741
Monto de la Factura
₲ 7.563.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196197
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.123.795

Retención DNCP
₲ 26.677
Retención IVA
₲ 206.264
Retención Renta
₲ 206.264
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-179534
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.677.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.677.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362424
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico