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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002585
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.961

Retención DNCP
₲ 2.857
Retención IVA
₲ 22.091
Retención Renta
₲ 22.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-179533
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.682.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.682.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362398
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico