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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0069443
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.335.980

Retención DNCP
₲ 8.748
Retención IVA
₲ 67.636
Retención Renta
₲ 67.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
39550
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-169571
Monto Contrato
₲ 67.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.063.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.063.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA USO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico