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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 12.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.459.331

Retención DNCP
₲ 42.942
Retención IVA
₲ 328.636
Retención Renta
₲ 219.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO VIVEROS BARRIOS
RUC
2455792-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122715
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.835.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.835.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309837
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Generador de la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo