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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017787
Monto de la Factura
₲ 2.093.290
Nro. Solicitud de Transferencia
145040
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.011.434

Retención DNCP
₲ 7.963
Retención IVA
₲ 12.327
Retención Renta
₲ 61.566
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125734
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.589.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.589.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311776
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion