Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000511
Monto de la Factura
₲ 869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 865.840
Retención DNCP
₲ 3.160
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
SFP N° 17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129638
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.376.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.376.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305933
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Rodados de la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas