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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035552
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320

Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
2/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-118810
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.322.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.322.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298730
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURO DE VEHICULOS Y EDIFICIO PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py