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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0032439
Monto de la Factura
₲ 1.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.985.753

Retención DNCP
₲ 7.247
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127020
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.313.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.313.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307521
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero