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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0019512
Monto de la Factura
₲ 1.226.800
Nro. Solicitud de Transferencia
29648
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.222.339

Retención DNCP
₲ 4.461
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127020
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.313.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.313.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307521
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero