Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 249.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63174
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.270
Retención DNCP
₲ 889
Retención IVA
₲ 6.805
Retención Renta
₲ 4.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
SFP N° 07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125917
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.193.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.193.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305945
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas