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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 8.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.931.188

Retención DNCP
₲ 29.721
Retención IVA
₲ 227.455
Retención Renta
₲ 151.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR HILARIO LUGO ACHAR
RUC
1303722-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121529
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.101.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.101.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304742
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud