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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003884
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103208
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.694.960

Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
₲ 858.000

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120907
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.621.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.621.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301821
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas