Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004347
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131940
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120907
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.621.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.621.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301821
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas